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COSO_III_2013_Marco_Integrado_de_Control_Interno2205271944131-22yexS-ybhXmjl-10934

Vorlagensprache:Español

Alex JiménezAlex Jiménez

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Anwendungsfälle

Über

Este mapa mental de COSO III (2013) Marco Integrado de Control Interno ofrece un desglose exhaustivo de los 135 nodos que componen el estándar global para la gestión de riesgos y gobernanza corporativa. Diseñado para auditores y directivos, el COSO III mind map funciona como una guía visual que conecta los tres objetivos fundamentales —operativos, de información y de cumplimiento— con los cinco componentes esenciales del control interno. La plantilla detalla cómo el «Entorno de Control» actúa como base ética, mientras que la «Evaluación de Riesgos» permite identificar amenazas dinámicas. Al utilizar este COSO III template, las organizaciones pueden estructurar sus sistemas de supervisión basándose en los 17 principios explícitos que garantizan una seguridad razonable en la consecución de metas institucionales. Es un COSO III cheat sheet indispensable para asegurar que el juicio profesional se aplique correctamente en la mitigación de riesgos operativos y financieros.

internal controlgovernancerisk management
Nutzungsbedingungen

Wann diese Vorlage zu verwenden ist

Auditores internos y Directores de Finanzas (CFO)

Preparación para una auditoría externa o interna de control financiero

Consejo de Administración y Equipos de Cumplimiento

Diseño y fortalecimiento del marco de gobernanza corporativa en una nueva empresa

Gerentes de Recursos Humanos y Gestores de Riesgos

Capacitación de personal sobre ética organizacional y gestión de riesgos

So verwenden Sie diese Vorlage

Schritt 1

Abrir el archivo en Xmind

Descargue y abra el archivo .xmind para visualizar la estructura jerárquica completa del marco COSO III 2013.

Schritt 2

Personalizar los principios éticos

Localice la rama de «Entorno de control» y adapte los valores éticos y normas de conducta a la realidad específica de su organización.

Schritt 3

Evaluar la efectividad del sistema

Utilice la sección de «Efectividad del Control interno» para marcar los componentes que ya están presentes y funcionando en su entidad.

Häufig gestellte Fragen

La plantilla incluye una estructura completa de 135 nodos que cubren el Resumen Ejecutivo, los 5 componentes del control interno, los 17 principios asociados, y las directrices para evaluar la efectividad y las limitaciones del sistema dentro de cualquier tipo de entidad.

El mapa visualiza el proceso dinámico de la «Evaluación de Riesgos», permitiendo a la dirección identificar cambios en el entorno operativo y evaluar el impacto potencial de las amenazas sobre los objetivos de información y cumplimiento.

Sí, todos los nodos, incluyendo los «Componentes y sus principios», son totalmente editables. Puede añadir subnodos para documentar evidencias específicas de su organización o adaptar las líneas de reporte según su estructura jerárquica.

El mapa aclara en la «Definición de control interno» que el sistema proporciona seguridad razonable, reconociendo que existen limitaciones inherentes y que el éxito depende del juicio profesional y no solo de procedimientos rígidos.

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