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COSO III (2013) Marco Integrado de Control Interno

テンプレヌトの蚀語:Español

Marcela DelgadoMarcela Delgado

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El COSO III (2013) Marco Integrado de Control Interno mind map es una herramienta esencial para auditores, gestores de riesgos y directivos que buscan fortalecer la gobernanza corporativa. Este recurso desglosa los 5 componentes y 17 principios fundamentales que estructuran el sistema de control interno moderno, permitiendo una visualización clara de la «Relación Entre Objetivos Y Componentes». Con un total de 58 nodos, este COSO III (2013) Marco Integrado de Control Interno template facilita la implementación de normativas de cumplimiento y la mitigación de riesgos operativos. El esquema cubre desde el «Entorno de control» hasta las «Actividades de supervisión», proporcionando una base sólida para evaluar la «Efectividad del Control interno» en organizaciones de cualquier tamaño. Es un COSO III (2013) Marco Integrado de Control Interno cheat sheet ideal para preparar auditorías externas o revisiones de control interno bajo estándares internacionales.

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利甚芏玄

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Auditores internos y Directores de cumplimiento (Compliance Officers)

Planificación de una auditoría interna anual para verificar el cumplimiento normativo

Gerentes de finanzas y Consultores de riesgos

Diseño de un nuevo sistema de control interno para una empresa en crecimiento

Secretarios corporativos y Miembros de la junta directiva

Sesiones de capacitación para el consejo de administración sobre sus responsabilidades de supervisión

このテンプレヌトの䜿い方

ステップ 1

Abrir el archivo en Xmind

Descargue y abra el archivo .xmind para visualizar la estructura jerárquica del marco COSO III en su escritorio o navegador.

ステップ 2

Personalizar los principios clave

Adapte los nodos de «Entorno de control» y «Evaluación de riesgos» con las políticas específicas y los riesgos identificados en su empresa.

ステップ 3

Evaluar y exportar resultados

Utilice el mapa para marcar el cumplimiento de cada principio y exporte el diagrama como PDF o imagen para sus informes de auditoría.

よくある質問

Incluye una estructura completa de los 5 componentes clave: Entorno de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y Actividades de supervisión, junto con sus 17 principios detallados para una implementación efectiva.

El mapa organiza visualmente el principio de identificación de riesgos en todos los niveles y la consideración de la probabilidad de fraude, permitiendo a los analistas determinar cómo gestionar cada amenaza detectada.

Sí, el archivo es totalmente editable. Puede personalizar los nodos de «Actividades de control» o añadir ejemplos específicos de su organización para adaptar el marco a sus necesidades operativas reales.

Sirve para visualizar cómo los objetivos operativos, de información y de cumplimiento se entrelazan con los componentes del control interno, asegurando una cobertura total de la entidad.

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